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2026年度准格尔旗人民检察院部门本级预算公开
时间:2026-02-26  作者:办公室  新闻来源:  【字号: | |


2026年度准格尔旗人民检察院

部门本级预算公开

批复时间: 2026 年 2 9

公开时间: 2026 年 2 26 日

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、XX年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表


第一部分部门(单位)概况

一、主要职能职责

准格尔旗人民检察院正式成立于1955年8月25日,1978年9月27日恢复重建,是依照宪法成立的基层人民检察院,同当地人民法院、政府并列,履行“一府两院”职责。

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2、对于直接受理的刑事案件,进行侦查。

3、对于侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等刑罚执行机关的活动是否合法实行监督。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。本部门(单位)无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门(单位)2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:准格尔旗人民检察院部门本级。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

准格尔旗人民检察院

财政拨款的行政单位

2

3

4

三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标

2026年工作中,我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是政法思想为指导,认真贯彻落实党中央、最高检、各级党委和上级的决策部署。强化责任担当,突出问题导向,明确目标方向,在2025年成绩的基础上,保持2026年的执行率,将每一分钱都花在刀刃上,努力为准格尔旗经济社会发展提供更多优质的“法治产品”“检察产品”。

第二部分2026年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度收入、支出预算总计1982.79万元,与上年相比收、支预算总计各减少15.25万元,减少0.76 %。其中:

(一)收入预算总计1982.79万元。包括:

1.本年收入合计1982.79万元。

1)一般公共预算拨款收入1982.79万元,与上年相比减少15.25万元,减少0.76 %。主要原因是在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。

2)政府性基金预算拨款收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

3)国有资本经营预算拨款收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

4)财政专户管理资金收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

5)事业收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

6)事业单位经营收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

7)上级补助收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

8)附属单位上缴收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

9)其他收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

2.上年结转结余0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。

(二)支出预算总计1982.79万元。包括:

1.本年支出合计1982.79万元。

1)公共安全(类)支出1661.18万元,主要用于在编在职人员工资和行政运行费用。与上年相比减少17.19万元,减少1.02 %。主要原因是在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。

2)社会保障和就业(类)支出137.92万元,主要用于在编在职人员养老保险、职业年金单位部分缴费。与上年相比增加2.75万元,增加2.03 %。主要原因是在编在职人员养老保险基数、职业年金基数调整。

3)卫生健康(类)支出69.55万元,主要用于在编在职人员医疗保险缴费、公务员医疗缴费。与上年相比增加1.05万元,增加1.53 %。主要原因是在编在职人员医疗保险基数调整。

4)住房保障(类)支出114.14万元,主要用于在编在职人员住房公积金缴纳。与上年相比减少1.86万元,减少1.60 %。主要原因是在编在职人员公积金基数调整。

2.年终结转结余0万元,主要原因是:不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度收入预算总计1982.79万元,包括本年收入1982.79万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入1982.79万元,占100 %;

本年政府性基金预算收入0 万元,占0 %;

本年国有资本经营预算收入0 万元,占0 %;

本年财政专户管理资金0 万元,占0 %;

本年事业收入0 万元,占0 %;

本年事业单位经营收入0 万元,占0 %;

本年上级补助收入0 万元,占0 %;

本年附属单位上缴收入0 万元,占0 %;;

本年其他收入0 万元,占0 %;

上年结转结余的一般公共预算收入0 万元,占0 %;

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元,占0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元,占0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金0 万元,占0 %;

上年结转结余的单位资金0 万元,占0 %;

1.收入预算图(可以饼图列示)

三、支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度支出预算合计 1982.79万元,其中:

基本支出1534.79万元,占77.41 %;

项目支出448万元,占22.59 %;

事业单位经营支出0万元,占0 %;

上缴上级支出0万元,占0 %;

对附属单位补助支出0万元,占0 %。

2.支出预算图(可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度财政拨款收、支总预算1982.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少15.25万元,减少0.76 %。主要原因是在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1982.79万元,与上年相比减少15.25万元,减少0.76 %。具体情况如下:

(一)公共安全(类)

公共安全类年初预算数为1661.18万元,与上年相比减少17.19万元。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算1213.18万元,与上年相比减少15.19万元,减少1.24%。变动原因:在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。

2.公安(款)一般行政管理事务年初预算 448万元,与上年相比减少 2万元,减少0.44 %。变动原因:业务装备经费有所减少。

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为137.92万元,与上年相比增加2.75万元。其中:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算91.95 万元,比上年预算数增加1.84万元,增长2.04 %。变动原因:在编在职人员养老保险基数调整。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算45.97 万元,比上年预算数增加0.91万元,增长2.02 %。变动原因:在编在职人员职业年金基数调整。

(三)卫生健康(类)

卫生健康支出类年初预算数为69.55万元,比上年增加1.05万元。其中:

1.行政单位医疗年初预算45.10万元,比上年增加0.68万元,增加1.54%。变动原因:在编在职人员医疗保险基数调整。

2.公务员医疗补助年初预算24.4524.08万元,比上年增加0.37万元,增加1.54 %。变动原因:在编在职人员公务员医疗基数调整。

(四)住房保障(类)

住房保障支出类年初预算数为114.14万元,比上年预算数减少1.86万元,减少1.63 %。主要用于在编在职人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1534.79万元,其中:

(一)人员经费1406.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)公用经费128.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出58万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出56万元,占96.55%;公务接待费支出2万元,占3.45%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出58万元,比上年预算减少13.07万元,减少18.39%其中:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因:不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 56 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少13.07 万元,主要原因:2026年无购置公务用车需求。

2)公务用车运行维护费预算支出56万元,比上年预算增加0万元,主要原因:无变动。

3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加 0万元,主要原因:与上年预算数相同

八、政府性基金预算支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因:本部门(单位)无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因:本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度预算安排项目2 个,项目预算总金额 448万元。其中,财政本年拨款金额448万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度机构运行经费预算支出128.16万元,与上年相比减少0.62万元,减少0.48 %。主要原因是:坚持将每一分钱都花在刀刃上,行政运行费用有所减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度政府采购支出预算总额195万元,其中:拟采购货物支出72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出123万元。

十三、国有资产占用情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)共有车辆14辆,其中,一般公务用车 1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算448万元,占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张国荣 联系电话:0477-4891321


第五部分2026年度准格尔旗人民检察院部门(单位)预算表

公开01

收支总表 单位:万元

预算数

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,982.79

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

1,661.18

五、事业收入

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化体育旅游与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

137.92

九、其他收入

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

69.55

十一、节能环保支出

十二、城市社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

114.14

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支付

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

三十一、与中央财政往来性支出

本年收入合计

1,982.79

本年支出合计

1,982.79

上年结转结余

年终结转结余

1,982.79

1,982.79


公开02

收入总表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

873

准格尔旗人民检察院部门

1,982.79

1,982.79

1,982.79

873001

准格尔旗人民检察院

1,982.79

1,982.79

1,982.79

合计

1,982.79

1,982.79

1,982.79

公开03

支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

204

公共安全支出

1,661.18

1,213.18

448.00

20404

检察

1,661.18

1,213.18

448.00

2040401

行政运行

1,213.18

1,213.18

2040402

一般行政管理事务

448.00

448.00

208

社会保障和就业支出

137.92

137.92

20805

行政事业单位养老支出

137.92

137.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.95

91.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.97

45.97

210

卫生健康支出

69.55

69.55

21011

行政事业单位医疗

69.55

69.55

2101101

行政单位医疗

45.10

45.10

2101103

公务员医疗补助

24.45

24.45

221

住房保障支出

114.14

114.14

22102

住房改革支出

114.14

114.14

2210201

住房公积金

114.14

114.14

合计

1,982.79

1,534.79

448.00



公开04

财政拨款收支总表

单位:万元

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,982.79

一、本年支出

1,982.79

(一)一般公共预算拨款

1,982.79

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

1,661.18

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化体育旅游与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

137.92

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

69.55

(十一)节能环保支出

(十二)城市社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

114.14

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支付

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

(三十一)与中央财政往来性支出

二、年终结转结余

1,982.79

1,982.79



公开05

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

204

公共安全支出

1,661.18

1,213.18

1,085.02

128.16

448.00

20404

检察

1,661.18

1,213.18

1,085.02

128.16

448.00

2040401

行政运行

1,213.18

1,213.18

1,085.02

128.16

2040402

一般行政管理事务

448.00

448.00

208

社会保障和就业支出

137.92

137.92

137.92

20805

行政事业单位养老支出

137.92

137.92

137.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.95

91.95

91.95

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.97

45.97

45.97

210

卫生健康支出

69.55

69.55

69.55

21011

行政事业单位医疗

69.55

69.55

69.55

2101101

行政单位医疗

45.10

45.10

45.10

2101103

公务员医疗补助

24.45

24.45

24.45

221

住房保障支出

114.14

114.14

114.14

22102

住房改革支出

114.14

114.14

114.14

2210201

住房公积金

114.14

114.14

114.14

1,982.79

1,534.79

1,406.63

128.16

448.00





公开06

一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,406.63

1,406.63

30101

基本工资

277.67

277.67

30102

津贴补贴

572.65

572.65

30103

奖金

63.65

63.65

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.95

91.95

30109

职业年金缴费

45.97

45.97

30110

职工基本医疗保险缴费

45.10

45.10

30111

公务员医疗补助缴费

24.45

24.45

30112

其他社会保障缴费

1.22

1.22

30113

住房公积金

114.14

114.14

30199

其他工资福利支出

169.82

169.82

302

商品和服务支出

126.42

126.42

30201

办公费

19.00

19.00

30204

手续费

0.50

0.50

30205

水费

4.50

4.50

30206

电费

12.00

12.00

30207

邮电费

2.00

2.00

30208

取暖费

14.00

14.00

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

14.00

14.00

30231

公务用车运行维护费

1.80

1.80

30239

其他交通费用

34.92

34.92

30299

其他商品和服务支出

21.70

21.70

303

对个人和家庭的补助

1.74

1.74

30399

其他对个人和家庭的补助

1.74

1.74

1,534.79

1,406.63

128.16



公开07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称

2024年预算数

2025年预算数

2026年预算数

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

"三公"经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

58.02

56.00

56.00

2.20

71.07

69.07

13.07

56.00

2.00

58.00

56.00

56.00

2.00

873001-准格尔旗人民检察院

58.02

56.00

56.00

2.20

71.07

69.07

13.07

56.00

2.00

58.00

56.00

56.00

2.00



公开08


政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

基本支出

项目支出

0

0

0

我部门(单位)本年无政府性基金预算支出



公开09


国有资本经营预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合 计

我部门(单位)本年无国有资本经营预算支出



公开10

项目支出表

单位:万元

类型

项目编码

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专项资金项目

150000222000000051483

办案(业务)经费

873001

准格尔旗人民检察院

348.00

348.00

专项资金项目

150000222000000051874

业务装备经费

873001

准格尔旗人民检察院

100.00

100.00

448.00

448.00


公开11

项目绩效目标表

单位:万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

办案(业务)经费

873001-准格尔旗人民检察院

32-专项资金项目

348.00

办案(业务)经费用于与检察系统中办理办案(业务)直接相关的办案(业务)支出,用于保障我院干警办公办案的顺利和效率。

产出指标(50分)

成本指标

专用材料购置费

反向

小于等于

3.80

万元

1

公务用车运行维护费

反向

小于等于

54.20

万元

2

办公经费

反向

小于等于

237.00

万元

2

培训费

反向

小于等于

2.00

万元

1

委托业务费

反向

小于等于

21.00

万元

2

维修维护费

反向

小于等于

30.00

万元

2

数量指标

公车维护数量

正向

大于等于

14

2

受理案件数量

正向

大于等于

1000

3

培训人次

正向

大于等于

10

人次

2

委托业务服务数量

正向

大于等于

5.00

2

委托印刷服务数量

正向

大于等于

15.00

2

审结案件数量

正向

大于等于

1000

2

物业管理面积

正向

大于等于

4149.94

平方米

2

时效指标

公车使用时间

反向

小于等于

12

1

培训开展时间

反向

小于等于

40.00

2

委托业务时间

反向

小于等于

12

1

委托印刷服务时间

反向

小于等于

12

2

案件审理时限

反向

小于等于

60.00

2

物业管理时间

反向

小于等于

12

2

质量指标

公车正常运行率

正向

等于

100

%

2

印刷错误率

反向

小于等于

5

%

3

培训合格率

正向

等于

100

%

3

委托业务合格率

正向

等于

100

%

2

年度结案率

正向

大于等于

85

%

3

物业管理合格率

正向

等于

100

%

2

效益指标(30分)

可持续影响

加强社会主义法制建设

定性

长期

10

社会效益

办案人员能力

定性

提升

10

办案效率

定性

提高

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度

办案干警的满意度

正向

大于等于

95

%

10

业务装备经费

873001-准格尔旗人民检察院

32-专项资金项目

100.00

业务装备费用于检察系统中购置各类业务装备支出经费,推动检察院业务装备建设的标准化规范化配置,保障我院干警办公办案过程中的顺畅度和效率。

产出指标(50分)

成本指标

设备购置总成本

反向

小于等于

100

万元

4

购置办公家具成本

反向

小于等于

10

万元

3

购置电子设备成本

反向

小于等于

90

万元

3

数量指标

购买多功能一体机数量

正向

大于等于

5

3

购买打印机数量

正向

大于等于

5

3

购买扫描仪数量

正向

大于等于

5.00

3

购买电脑数量

正向

大于等于

10

3

购置办公家具数量

正向

大于等于

20.00

3

时效指标

装备购置完成时间

反向

小于等于

12

5

装备验收期限

反向

小于等于

7.00

5

质量指标

当年购入业务装备投入使用率

正向

等于

100.00

%

7

设备验收合格率

正向

等于

100

%

8

效益指标(30分)

可持续影响

推动检察院业务装备建设的标准化规范化配置

定性

长期

10

社会效益

人民检察院业务能力

定性

提升

10

有效提高办案人员工作效率

定性

提高

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度

干警满意度

正向

大于等于

95

%

10

绩效奖金

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

41.47

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工资津补贴等

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

872.50

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其他工资福利支出

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

13.82

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

114.14

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤失业等其他社保缴费

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

1.22

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗保险缴费

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

24.45

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

45.10

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职业年金缴费

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

45.97

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

基本养老保险缴费

873001-准格尔旗人民检察院

11-工资福利支出

91.95

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

法检院聘用制书记员保障经费

873001-准格尔旗人民检察院

19-编制外长期聘用人员工资

156.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标(50分)

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标(30分)

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工福利费

873001-准格尔旗人民检察院

21-公用经费

19.24

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务交通补贴

873001-准格尔旗人民检察院

21-公用经费

34.92

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工会经费

873001-准格尔旗人民检察院

21-公用经费

14.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

一般公用经费

873001-准格尔旗人民检察院

21-公用经费

60.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

1,982.79


公开12

政府采购预算表

单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

873001

准格尔旗人民检察院

150000222000000051483

办案(业务)经费

其他办公用品

60

1000

60000

6.00

6.00

其他办公用品

300

300

90000

9.00

9.00

其他印刷服务

5

20000

100000

10.00

10.00

其他硒鼓、粉盒

120

1000

120000

12.00

12.00

墨粉盒

100

700

70000

7.00

7.00

墨粉盒

200

250

50000

5.00

5.00

复印纸

300

100

30000

3.00

3.00

物业管理服务

1

690000

690000

69.00

69.00

车辆加油、添加燃料服务

4

20000

80000

8.00

8.00

车辆加油、添加燃料服务

10

10000

100000

10.00

10.00

车辆维修和保养服务

13

20000

260000

26.00

26.00

150000222000000051874

业务装备经费

A4 彩色打印机

5

5000

25000

2.50

2.50

便携式计算机

5

7000

35000

3.50

3.50

其他办公设备

20

7050

141000

14.10

14.10

办公桌

10

2000

20000

2.00

2.00

办公椅

10

500

5000

0.50

0.50

台式计算机

6

5500

33000

3.30

3.30

多功能一体机

5

5000

25000

2.50

2.50

通用照相机

2

8000

16000

1.60

1.60

1176

1950000

195.00

195.00





















 
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