一、主要职能职责
准格尔旗人民检察院正式成立于1955年8月25日,1978年9月27日恢复重建,是依照宪法成立的基层人民检察院,同当地人民法院、政府并列,履行“一府两院”职责。
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。
2、对于直接受理的刑事案件,进行侦查。
3、对于侦查机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于侦查机关的侦查活动是否合法,实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。
5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等刑罚执行机关的活动是否合法实行监督。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。本部门(单位)无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门(单位)2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:准格尔旗人民检察院部门本级。详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
准格尔旗人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标
2026年工作中,我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是政法思想为指导,认真贯彻落实党中央、最高检、各级党委和上级的决策部署。强化责任担当,突出问题导向,明确目标方向,在2025年成绩的基础上,保持2026年的执行率,将每一分钱都花在刀刃上,努力为准格尔旗经济社会发展提供更多优质的“法治产品”“检察产品”。
一、收支预算总体情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度收入、支出预算总计1982.79万元,与上年相比收、支预算总计各减少15.25万元,减少0.76 %。其中:
(一)收入预算总计1982.79万元。包括:
1.本年收入合计1982.79万元。
(1)一般公共预算拨款收入1982.79万元,与上年相比减少15.25万元,减少0.76 %。主要原因是在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(5)事业收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(7)上级补助收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(9)其他收入0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
2.上年结转结余0 万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是:不存在此项内容。
(二)支出预算总计1982.79万元。包括:
1.本年支出合计1982.79万元。
(1)公共安全(类)支出1661.18万元,主要用于在编在职人员工资和行政运行费用。与上年相比减少17.19万元,减少1.02 %。主要原因是在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。
(2)社会保障和就业(类)支出137.92万元,主要用于在编在职人员养老保险、职业年金单位部分缴费。与上年相比增加2.75万元,增加2.03 %。主要原因是在编在职人员养老保险基数、职业年金基数调整。
(3)卫生健康(类)支出69.55万元,主要用于在编在职人员医疗保险缴费、公务员医疗缴费。与上年相比增加1.05万元,增加1.53 %。主要原因是在编在职人员医疗保险基数调整。
(4)住房保障(类)支出114.14万元,主要用于在编在职人员住房公积金缴纳。与上年相比减少1.86万元,减少1.60 %。主要原因是在编在职人员公积金基数调整。
2.年终结转结余0万元,主要原因是:不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度收入预算总计1982.79万元,包括本年收入1982.79万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入1982.79万元,占100 %;
本年政府性基金预算收入0 万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0 万元,占0 %;
本年财政专户管理资金0 万元,占0 %;
本年事业收入0 万元,占0 %;
本年事业单位经营收入0 万元,占0 %;
本年上级补助收入0 万元,占0 %;
本年附属单位上缴收入0 万元,占0 %;;
本年其他收入0 万元,占0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入0 万元,占0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元,占0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元,占0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金0 万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0 万元,占0 %;
图1.收入预算图(可以饼图列示)

三、支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度支出预算合计 1982.79万元,其中:
基本支出1534.79万元,占77.41 %;
项目支出448万元,占22.59 %;
事业单位经营支出0万元,占0 %;
上缴上级支出0万元,占0 %;
对附属单位补助支出0万元,占0 %。
图2.支出预算图(可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度财政拨款收、支总预算1982.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少15.25万元,减少0.76 %。主要原因是在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1982.79万元,与上年相比减少15.25万元,减少0.76 %。具体情况如下:
(一)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为1661.18万元,与上年相比减少17.19万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算1213.18万元,与上年相比减少15.19万元,减少1.24%。变动原因:在编在职人员调离、入职,工资及行政运行费用减少。
2.公安(款)一般行政管理事务年初预算 448万元,与上年相比减少 2万元,减少0.44 %。变动原因:业务装备经费有所减少。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为137.92万元,与上年相比增加2.75万元。其中:
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算91.95 万元,比上年预算数增加1.84万元,增长2.04 %。变动原因:在编在职人员养老保险基数调整。
2.机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算45.97 万元,比上年预算数增加0.91万元,增长2.02 %。变动原因:在编在职人员职业年金基数调整。
(三)卫生健康(类)
卫生健康支出类年初预算数为69.55万元,比上年增加1.05万元。其中:
1.行政单位医疗年初预算45.10万元,比上年增加0.68万元,增加1.54%。变动原因:在编在职人员医疗保险基数调整。
2.公务员医疗补助年初预算24.4524.08万元,比上年增加0.37万元,增加1.54 %。变动原因:在编在职人员公务员医疗基数调整。
(四)住房保障(类)
住房保障支出类年初预算数为114.14万元,比上年预算数减少1.86万元,减少1.63 %。主要用于在编在职人员住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1534.79万元,其中:
(一)人员经费1406.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费128.16万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出58万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出56万元,占96.55%;公务接待费支出2万元,占3.45%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出58万元,比上年预算减少13.07万元,减少18.39%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加0 万元,主要原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 56 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算减少13.07 万元,主要原因:2026年无购置公务用车需求。
(2)公务用车运行维护费预算支出56万元,比上年预算增加0万元,主要原因:无变动。
3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算增加 0万元,主要原因:与上年预算数相同。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因:本部门(单位)无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因:本部门(单位)无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度预算安排项目2 个,项目预算总金额 448万元。其中,财政本年拨款金额448万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度机构运行经费预算支出128.16万元,与上年相比减少0.62万元,减少0.48 %。主要原因是:坚持将每一分钱都花在刀刃上,行政运行费用有所减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度政府采购支出预算总额195万元,其中:拟采购货物支出72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出123万元。
十三、国有资产占用情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)共有车辆14辆,其中,一般公务用车 1辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
准格尔旗人民检察院部门(单位)2026年度填报绩效目标的预算项目2个,公开项目2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算448万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:张国荣 联系电话:0477-4891321